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退稅申請(qǐng)書

時(shí)間:2025-11-25 23:24:49 退稅申請(qǐng)書

退稅申請(qǐng)書(通用17篇)

  在現(xiàn)在社會(huì),我們會(huì)使用上申請(qǐng)書,正確運(yùn)用申請(qǐng)書可以達(dá)到事半功倍的效果。那么寫申請(qǐng)書真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的退稅申請(qǐng)書,希望能夠幫助到大家。

退稅申請(qǐng)書(通用17篇)

  退稅申請(qǐng)書 1

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20__年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20__年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的`2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 2

_____________海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書申請(qǐng)書怎么寫家庭困難補(bǔ)助(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:____申請(qǐng)書怎么寫___________________________________申請(qǐng)書貧困補(bǔ)助_________________。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_申請(qǐng)書格式______________元。

  4.取款人姓名申請(qǐng)書范文簡寫:____________________申請(qǐng)書______________申請(qǐng)書__________________________

  5.取款人單位:____________________________________________________________

  6.取款人有效身份證明號(hào)碼:________________________________________________

  申請(qǐng)人簽章:申請(qǐng)書格式______________________________

  ____________年____________月____________日

  申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________

  郵政編碼:_________________________申請(qǐng)書范文簡寫____申請(qǐng)書范文簡寫___

  聯(lián)申請(qǐng)書怎么寫系人:__________________________________

  電話:____________________________________

  注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

  退稅申請(qǐng)書 3

__市__區(qū)__稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:___

  __年__月__日

  退稅申請(qǐng)書 4

________區(qū)稅務(wù)局:

  ________年________月,我公司向貴局申報(bào)并上繳________年度、________年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅________元;多交土地稅________元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ________________公司

  ________年________月________日

  退稅申請(qǐng)書 5

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于______年____月,______年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬元,______,登記注冊(cè)類型:______公司,經(jīng)營范圍:______齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的`商品和技術(shù)除外)公司于______年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):______,進(jìn)出口企業(yè)代碼:______,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:______.貴局于______年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司______年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額______美元,人民幣_(tái)_____元。______年累計(jì)出口______美元,人民幣_(tái)_____元。

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  申請(qǐng)公司:____

  日期:__月__日

  退稅申請(qǐng)書 6

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  ____有機(jī)涂料廠

  ____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 7

國家稅務(wù)局:

  我公司于________年____月____日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額____元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額____元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額_______元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額____元。

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[2009]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅____元。

  特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、____年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

  2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

  ______________有限公司

  _______年__月__日

  退稅申請(qǐng)書 8

  我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或制止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠精確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)展進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報(bào)。

  我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊急,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:

  __年__月__日

  退稅申請(qǐng)書 9

________國稅局:

  我公司20________年銷售收入:________元,20________年應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____________元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____________元,實(shí)際減免所得稅額:____________元,應(yīng)退稅額:____________元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

  望批準(zhǔn)

  根據(jù)________規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  申請(qǐng)公司:________公司

  20________年________月________日

  退稅申請(qǐng)書 10

____________國稅局:

  我公司是____________(基本情況)。

  根據(jù)____________規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入________元,實(shí)現(xiàn)增值稅________元,已繳納________元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅________元。

  根據(jù)________規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:____________

  ________年________月________日

  退稅申請(qǐng)書 11

__國稅局:

  20__年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款__元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):___

  納稅編碼號(hào):___

  開戶行名稱:__

  開戶行收款帳號(hào):___

  申請(qǐng)退款金額:__元

  稅款所屬期:20__年9月

  申請(qǐng)單位:

  20__年2月21日

  退稅申請(qǐng)書 12

__區(qū)稅務(wù)局:

  __月,我公司向貴局申報(bào)并上繳度、度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  __公司

  __月__日

  退稅申請(qǐng)書 13

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ____________公司

  20____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 14

____稅務(wù)局:

  我公司屬于______企業(yè),根據(jù)財(cái)稅______號(hào)文件,我公司貼合退稅要求,______年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)______元,應(yīng)退所得稅______元,特申請(qǐng)退稅。

  申請(qǐng)人:______

  _____年_____月_____日

  退稅申請(qǐng)書 15

____海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  已繳稅款金額:

  關(guān)稅__元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅__

  關(guān)稅__元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅__元

  申請(qǐng)人名稱:______

  開戶銀行:______

  開戶銀行賬號(hào):______

  大額支付號(hào):____

  申請(qǐng)人蓋章:

  申請(qǐng)人聯(lián)系地址:______

  郵政編碼:______

  聯(lián)系人:____

  退稅申請(qǐng)書 16

__________稅局:

  本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年_____月_____日在申報(bào)稅款所屬期為____年_____月_____日至____年_____月_____日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為____年_____月_____日至____年_____月_____日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥_____元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥________元。

  在____年_____月_____日日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為____年_____月_____日至____年_____月_____日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:__銀行

  銀行賬號(hào):________

  特此說明!

______單位

  __年__月__日

  退稅申請(qǐng)書 17

____國稅局:

  我公司是_____________(根本狀況)。依據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__緣由,被扣繳增值稅__元。

  依據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此(報(bào)告),請(qǐng)核準(zhǔn)!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:

  __年__月__日

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